一、部門職能
1、制定全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,研究制訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實施細(xì)則與辦法,并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查;
2、承擔(dān)依法對全區(qū)社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位登記管理和監(jiān)督責(zé)任;
3、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動;承擔(dān)審核、報批、褒揚革命烈士;負(fù)責(zé)優(yōu)撫對象和國家機關(guān)工作人員傷亡的撫恤;
4、貫徹執(zhí)行國家婚姻登記、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策并組織實施;推進(jìn)婚俗和殯葬改革;指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)服務(wù)機構(gòu)管理工作;指導(dǎo)生活無著人員救助管理站的建設(shè),協(xié)調(diào)跨市及跨區(qū)的生活無著落人員救助管理工作;
5、負(fù)責(zé)全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費的管理,審計和監(jiān)督;負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計工作。
6、協(xié)調(diào)老齡工作法律法規(guī)和方針政策的貫徹執(zhí)行,擬定全區(qū)老齡工作規(guī)范性文件,編制全區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。
7、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
區(qū)民政局設(shè)5個職能股(室),(一)辦公室(加掛政策法規(guī)股牌子)、(二)社會事物股(加掛民間組織管理辦公室牌子)、(三)優(yōu)撫與安置股、(四)社救股、(五)、政工與計財股
區(qū)民政局現(xiàn)有干部職工57人,其中行政編制11人,事業(yè)編制21人,退休17人,臨編人員8人
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入7086.20萬元。比上年下降5.95%?傊С7086.20萬元,比上年下降5.95%。
(二)收入決算情況:2017年收入7086.20萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入6706.85萬元,比上年下降1.19%,下降的主要原因為農(nóng)林水支出減少了95萬元;政府基金預(yù)算財政撥款379.35萬元,較上年下降了49.71%,下降的主要原因為福利彩票公益金支出減少413.2萬元。
(三)支出決算情況:2017年支出7086.20萬元,其中:一般公共服務(wù)支出6706.85萬元,比上年下降1.19%,下降的主要原因為農(nóng)林水支出減少了95萬元;政府基金預(yù)算財政撥款支出379.35萬元,較上年下降了49.71%,下降的主要原因為福利福利彩票公益金支出減少413.2萬元。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入7086.20萬元,比上年下降5.95%,一般公共預(yù)算財政撥款收入6706.85萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入379.35萬元。財政撥款總支出7086.20萬元,比上年下降5.95%,一般公共預(yù)算財政撥款支出6706.85萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款支出375.35萬元。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
2017年一般公共預(yù)算撥款收入6706.851萬元。比上年減少1.19%公共預(yù)算撥款支出6706.85萬元,比上年減少1.19%
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入6706.85萬元,其中:用于基本支出的收入336.35萬元,較上年下降了8.93%,用于項目支出的收入6370.50萬元,較上年減少了0.75%。下降的主要原因為2017年財政預(yù)算較2016年趨緊。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出6706.85萬元;局С觯 336.35萬元,較上年下降了8.93%其中:工資福利支出185.76萬元,商品和福利支出122.41萬元,對個人和家庭補助支出28.18萬元。項目支出6370.50萬元,較上年減少了0.75%。下降的主要原因為2017年財政預(yù)算較2016年趨緊。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11.55萬元,決算數(shù)為10.90萬元,其中:因公出國(境)費預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,因公出國(境)0批次0人次。公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為11.55萬元,決算數(shù)為10.90萬元,公務(wù)接待226批2196人次。
“三公”經(jīng)費增加變化情況說明選擇以下一種:
2017年“三公”經(jīng)費決算與2016年持平。君山區(qū)民政局按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
君山區(qū)民政局2017年政府性基金379.35萬元。較2016年減少367.05萬元。減少的原因減少了社會福利彩票公益金支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費
2017年君山區(qū)民政局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款決算316.84萬元。較2016年增82.30萬元。增加的原因為工作人員工資制度改革,社保及職業(yè)年金增加。
(二)政府采購情況
2017年君山區(qū)民政局政府采購總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
君山區(qū)民政局無公務(wù)用車和單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
九、相關(guān)的名稱解釋。
如: 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
君山區(qū)民政局
2018年8月15日