岳陽市君山區(qū)民政局2020年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分:君山區(qū)民政局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分:部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(部門經濟科目)
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表(部門經濟科目)
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目)
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目)
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、君山區(qū)民政局整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分:君山區(qū)民政局2020年度部門預算情況說明
一、部門基本概括
(一)部門職能
1、制定全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,研究制訂全區(qū)民政工作有關政策、措施并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
2、制訂全區(qū)社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施,依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3、擬定全區(qū)社會救助政策、標準,統(tǒng)籌社會救助體系建設,負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助等工作;負責農村敬老院建設工作;負責本行政區(qū)域內低收入家庭收入核查統(tǒng)計認定工作。
4、擬定全區(qū)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策,指導、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設和服務管理;指導村(居)民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;推動村(居)務公開和基層民主政治建設。
5、貫徹執(zhí)行國家關于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī);落實全國地名工作規(guī)劃;負責鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村的設立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作;研究和擬訂全區(qū)行政區(qū)劃的總體規(guī)劃,辦理報批手續(xù),并組織實施;承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界調處工作;指導各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政區(qū)劃和界線爭議的調查和處理工作。審核承辦本轄區(qū)地名的命名、更名;推行地名的標準化、規(guī)范化;設置地名標志和城鄉(xiāng)街門牌;管理地名檔案;完成國家其他地名工作任務;負責行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作。
6、貫徹執(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實施;推進婚俗和殯葬改革;指導婚姻、殯葬服務機構管理工作;指導生活無著人員救助管理站的建設,協(xié)調跨省及跨市州的生活無著人員救助管理工作。
7、制定全區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導全區(qū)社會福利機構的建設和管理;擬訂社會福利企業(yè)認定標準和扶持政策;指導老年人、殘疾人等特殊群體的權益保障工作;統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業(yè)發(fā)展;擬訂福利彩票發(fā)行管理具體實施辦法并指導使用;組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策;組織、指導社會捐助工作。
8、擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準,健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
9、會同有關部門按規(guī)定起草全區(qū)社會工作規(guī)范性文件和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設;指導全區(qū)基層民政干部職工隊伍建設;推進民政科技和民政行業(yè)標準化工作。
10、負責全區(qū)民政事業(yè)經費的管理、審計和監(jiān)督;負責民政統(tǒng)計工作。
11、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
(二)機構設置及人員情況
區(qū)民政局設八個職能股(室):(一)辦公室(加掛政策法規(guī)股、政工人事股)、(二)規(guī)劃財務窒、(三)社會救助股、(四)城鄉(xiāng)居民家庭經濟狀況核對股、(五)社會事務股(社會組織管理股)、(六)基層政權和區(qū)劃地名股、(七)慈善事業(yè)促進和社會工作股、(八)養(yǎng)老服務和兒童福利股。
區(qū)民政局現有干部職工62人,其中行政編制9人,事業(yè)編制15人,退休18人,臨編人員20人。
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編制范圍的有本級和二級預算單位。二級預算單位包括:君山區(qū)殯葬管理服務中心,君山區(qū)層山敬老院。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入,也包括事業(yè)單位經營服務等收入;支出既包括保障機關基本運行的經費,也包括專項經費。
(一)收入預算:2020年年初預算數1044.19萬元,其中,一般公共預算撥款1044.19 萬元。收入較去年增加29.33萬元,較上年增加了2.89%,主要是:一般公共預算經費撥款項目支出增加了59萬元 ,工資福利支出減少了32.65萬元,商品和服務支出減少了8.52萬元,對個人和家庭的補助支出增加了11.5萬元。主要原因:按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求,進一步壓減因公出國(境)任務、公務用車費用和公務接待費支出。
(二)支出預算:2020年年初預算數1044.19 萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出1015.91萬元,醫(yī)療健康支出13.26萬元,住房保障支出15.02萬元。支出較上年增加了29.33萬元,主要是基本支出減少了29.67萬元,項目支出增加了59萬元。主要原因:按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求,進一步壓減因公出國(境)任務、公務用車費用和公務接待費支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入(經費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款)1044.19萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年年初預算數為328.19萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括:
人員經費300.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經費27.82萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少29.67萬元,下降8.29%,下降的主要原因為機構改革部分職能劃出,人員減少。
(二)項目支出:2020年年初預算數為716萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中:民政事業(yè)經費22.5萬元,主要用于婚姻檔案及慈善工作,敬老院工作經費35萬元,主要用于敬老院工作運行經費,地名普查30萬,主要用全國第二次地名普查成果轉化,殯葬管理中心經費72萬元,主要用于區(qū)本級殯葬事業(yè)支出,城鄉(xiāng)低保配大金180萬元,主要用于區(qū)本級低保經費,孤兒基本生活費37萬元,主要用區(qū)本級孤兒生活費配套,農村生活救濟80萬元,主要用于農村特困人員生活費配套、臨時救助配套、老年福利135.5萬元,主要用于區(qū)級養(yǎng)老事業(yè)經費配套,殘疾人護理補貼及生活補貼124萬元,主要用區(qū)本級殘疾人事業(yè)經費支出。
項目支出較上年增加59萬元,主要是殘疾人護理補貼及生活補貼增加44萬元,城市低保增加50萬元,民政局其他生活救助減少了14.5萬元,殯葬管理中心經費減少了8萬元,工作經費減少了12.5萬元。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)、機關運行經費
2020年本級和二級機構的機關運行經費一般公共預算撥款132.82萬元,較 2019 年預算減少8.50萬元,下降6.01 %,下降的主要原因是過緊日子,壓縮一般性支出。
(二)、“三公”經費預算
2020 年“三公”經費預算數19萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費7萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用7萬元),公務接待費12萬元。
2020年預算數比 2019 年預算數減少4萬元,下降17.39%, 其中:公務用車購置及運行費減少1萬元、公務接待費減少3萬元,主要原因:按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,進一步壓減因公出國(境)任務、公務用車費用和公務接待費支出。
(三)、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算0.00萬元
(四)、政府采購情況
2020年本單位沒有政府采購。
(五)、國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日,本單位年末共有車輛0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上通用設備0臺(套)。
2020年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年實行績效目標管理的項目9個,涉及一般公共預算撥款716萬元;納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目5個,涉及一般公共預算撥款714.5萬元。
部門整體支出績效目標:完成民政事務管理。重點項目績效目標:完成年度工作計劃,取得良好的社會效益。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分:君山區(qū)民政局2020年度部門預算表(見附表)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(部門經濟科目)
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表(部門經濟科目)
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目)
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目)
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)(此表為空)
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
附件點擊下載:2020年民政局部門預算公開表.xlsx