91最新国产视频_亚洲男人中文字幕一区_97在线视频精品播放_欧美亚洲日韩精品国产

歸檔時(shí)間:2022-04-13
2020年度岳陽市君山區(qū)財(cái)政事務(wù)中心部門決算說明
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2021-08-24
瀏覽量: 1 | | | |

2020年度岳陽市君山區(qū)財(cái)政事務(wù)中心部門決算說明

目 錄

第一部分岳陽市君山區(qū)財(cái)政事務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

 

第五部分附件

第一部分  岳陽市君山區(qū)財(cái)政事務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

岳陽市君山區(qū)財(cái)政事務(wù)中心為君山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)進(jìn)步提供財(cái)政保障,主要負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)行政性收費(fèi),事業(yè)性收費(fèi),政府性基金,罰沒收入,國(guó)有資產(chǎn)管理和國(guó)有資源收益,其他非稅收入征管。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽市君山區(qū)財(cái)政事務(wù)中心單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

(二)決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)財(cái)政事務(wù)中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽市君山區(qū)財(cái)政事務(wù)中心只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此本部門決算僅含本級(jí)決算。

第二部分 岳陽市君山區(qū)財(cái)政事務(wù)中心2020年度部門決算表(見附表)

 

第三部分 岳陽市君山區(qū)財(cái)政事務(wù)中心2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)48.78萬元,與2019年相比,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對(duì)比情況。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)48.78萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入48.78萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)47.46萬元,其中:基本支出18.78萬元,占39.57%;項(xiàng)目支出28.69萬元,占60.45%;本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對(duì)比情況。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)48.78萬元,與2019年相比,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對(duì)比情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出47.46萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對(duì)比情況。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出47.46萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出47.46萬元,占100%;

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為47.46萬元,完成年初預(yù)算的0%。其中:

一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)。

年初預(yù)算為30.9萬元,支出決算為47.46萬元,完成年初預(yù)算的153.59%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,非稅征收管理局與國(guó)資管理中心合并為財(cái)政事務(wù)中心,國(guó)資管理經(jīng)費(fèi)的撥入。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出18.78萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)16.38萬元,占基本支出的87.22%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)2.4萬元,占基本支出的12.78%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.2萬元,支出決算為0.09萬元,完成預(yù)算的45%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對(duì)比情況。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.2萬元,支出決算為0.09萬元,完成預(yù)算的45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對(duì)比情況。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少0萬元,下降0%,本單位2020年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對(duì)比情況。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.09萬元,占100%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.09萬元,其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.09萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽市君山區(qū)財(cái)政事務(wù)中心2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次4個(gè)、接待人次24人次(不包括陪同人員)。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要是公務(wù)車的維修維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)及過橋過路等支出,截至2020年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

(一)績(jī)效管理工作開展情況。

1、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)

(1)《岳陽市君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》

(2)《預(yù)算法》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展2020年度部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》(湘財(cái)績(jī)〔2021〕1號(hào)),以及中央、省市有關(guān)政策規(guī)定和各行業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

(3)部門職能職責(zé)、年度工作計(jì)劃,專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、專項(xiàng)資金及項(xiàng)目管理辦法。

(4)、部門預(yù)算資金、財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)、部門年度預(yù)算執(zhí)行情況、年度決算報(bào)告,項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告和完成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。

2、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的目的

通過對(duì)2020年度君山區(qū)財(cái)政事務(wù)中心的預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等內(nèi)容的績(jī)效考評(píng),提高財(cái)政資金的使用效率,為預(yù)算管理提供決策依據(jù)。

3、部門整體支出評(píng)價(jià)原則、指標(biāo)評(píng)價(jià)體系、評(píng)價(jià)方法

(1)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)原則:遵循客觀公正,操作簡(jiǎn)便高效,尊重客觀實(shí)際,實(shí)事求是的原則。

(2)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系:指標(biāo)體系包括共性指標(biāo)和個(gè)性指標(biāo)兩部分,本次主要參照了上級(jí)財(cái)政部門制定的《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的相關(guān)內(nèi)容,根據(jù)部門具體情況對(duì)個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整細(xì)化,形成《君山區(qū)財(cái)政局2020年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》。

(3)、整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)方法:主要采用因素分析法、投入產(chǎn)支出效益分析法,比較法等方法。

4、整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)過程

(1)前期準(zhǔn)備:按照績(jī)效自評(píng)工作要求,組成以左明同志為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,對(duì)相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí),掌握政策,根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案,設(shè)計(jì)了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

(2)組織實(shí)施:采用核查法,核查2020年度區(qū)級(jí)預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況,著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理,內(nèi)部控制制度情況,對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),根據(jù)部門職能和年初制定的績(jī)效考核目標(biāo),進(jìn)行了實(shí)地績(jī)效考評(píng)。

(3)分析評(píng)價(jià):對(duì)評(píng)價(jià)過程中收集資料進(jìn)行歸納,匯總分析,依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分,形成了綜合性書面報(bào)告。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

君山區(qū)財(cái)政事務(wù)中心項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀,單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則,考評(píng)組認(rèn)為財(cái)政事務(wù)中心2020年整體支出,嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,依照計(jì)劃管理使用,整體支出對(duì)財(cái)政事務(wù)中心工作的正常運(yùn)行發(fā)揮了重要作用,按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得來結(jié)果為100分,等級(jí)為優(yōu)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

岳陽市君山區(qū)財(cái)政事務(wù)中心2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.4萬元,新報(bào)因素是新增單位,沒有與上年對(duì)比情況。

(二)一般性支出情況

2020年 本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,人數(shù)0人,開支培訓(xùn)費(fèi)0   萬元,人數(shù)0人,沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支   0萬元。

(三)政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分 附件

附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽市君山區(qū)財(cái)政事務(wù)中心部門決算公開表格.XLS