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歸檔時間:2022-04-13
2020年岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局部門決算說明
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2021-08-25
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2020年岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局部門決算說明

目 錄

第一部分 岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第五部分 附件

第一部分 岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局概況

 

一、部門職責

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī),研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革,完成國家、省、市和地方統(tǒng)計調查任務;承擔組織領導和協(xié)調全區(qū)統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時;監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為。

2、制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃,建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系,組織實施本區(qū)國民經(jīng)濟核算制度,核算全區(qū)地方生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

3、會同有關部門擬訂重大區(qū)情區(qū)力普查計劃與方案,組織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查,匯總、整理和提供有關區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

4、收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料和有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),對全區(qū)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向區(qū)委、區(qū)政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議;統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料,定期向社會公眾發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況的統(tǒng)計信息。

5、依法審批或者備案地方統(tǒng)計調查項目和區(qū)直部門統(tǒng)計調查項目;加強對統(tǒng)計調查項目、統(tǒng)計標準和統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布的管理;依法監(jiān)督管理涉外調查活動。

6、加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作的指導和綜合協(xié)調。

7、組織指導全區(qū)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關企業(yè)加強統(tǒng)計基層基礎工作建設;加強全區(qū)統(tǒng)計隊伍建設,加強統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓,組織全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術職務評聘工作,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計員進行考核和獎勵。

8、參與全區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟運行及政府績效綜合評價考核;負責民情民意調查工作。

9、建立、健全和管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系,組織協(xié)調和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡。

10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

內(nèi)設機構設置。岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局單位內(nèi)設機構包括:辦公室、政策法規(guī)股、綜合核算股、經(jīng)濟統(tǒng)計股、社會統(tǒng)計股等5個工作機構,下設區(qū)城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調查隊和區(qū)普查中心(加掛區(qū)統(tǒng)計信息處理中心牌子)兩個公益一類事業(yè)單位。設機關行政編制5名,事業(yè)編制8名。局領導班子成員4名(1名局長、2名副局長 、1名總統(tǒng)計師)已全部配備到位。現(xiàn)有機關在編在崗工作人員14人,另有臨聘人員3人。

(二)決算單位構成。

岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門決算僅含本級決算。

第二部分 岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局2020年度部門決算表(見附表)

第三部分 岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入合計558.24萬元,支出合計477.77萬元,與2019年相比,分別增加356.89萬元、276.42萬元,增長177.25%、137.28%,主要原因是本單位為2019年5月份新增單位,2019年數(shù)據(jù)不是全年度數(shù)據(jù)。

二、收入決算情況說明

本年收入合計558.24萬元,其中:財政撥款收入558.24萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計477.77萬元,其中:基本支出323.64萬元,占67.74%;項目支出154.13萬元,占32.26%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收入合計558.24萬元,支出合計477.77萬元,與2019年相比,分別增加356.89萬元、276.42萬元,增長177.25%、137.28%,主要原因是本單位為2019年5月份新增單位,2019年數(shù)據(jù)不是全年度數(shù)據(jù)。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出477.77萬元,占本年支出合計的100%。與2019年度相比,財政撥款支出增加276.42萬元,增長137.28%,主要原因是本單位為2019年5月份新增單位,2019年數(shù)據(jù)不是全年度數(shù)據(jù)。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出477.77萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出447.34萬元,占93.63%;社會保障和就業(yè)(類)支出12.72萬元,占2.66%;衛(wèi)生健康(類)支出8.63萬元,占1.81%;住房保障(類)支出9.08萬元,占1.9%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為295.85萬元,支出決算數(shù)為477.77萬元,完成年初預算的161.49%,其中:

1.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)行政運行(項)年初預算為118.10萬元,支出決算為116.21萬元,完成年初預算的98.40%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:財政下?lián)?019年區(qū)級綜治考核獎勵等經(jīng)費用一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)其他統(tǒng)計信息事務支出(項)下?lián)堋?o:p>

2.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0萬元,支出決算為20萬元,較年初預算增加20萬元,年初沒有安排預算,為年中追加。

3.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)專項普查活動(項)年初預算為50萬元,支出決算為133.7萬元,完成年初預算的267.4%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:年初沒有足額安排預算,部分為年中追加。

4.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)統(tǒng)計抽樣調查(項)年初預算為0萬元,支出決算為3萬元,較年初預算增加3萬元,年初沒有安排預算,為年中追加。

5.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)其他統(tǒng)計信息事務支出(項)年初預算為96.52萬元,支出決算為171.93萬元,完成年初預算的101.05%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:使用上年結轉結余。

6.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為2.5萬元,較年初預算增加2.5萬元,年初沒有安排預算,為年中追加。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為12.81萬元,支出決算為11.97萬元,完成年初預算的93.44%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:我單位2020年新招錄人員在4月份才入職,年初已經(jīng)納入預算。

8.社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。年初預算為0.77萬元,支出決算為0.76萬元,完成年初預算的98.70%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:我單位2020年新招錄人員在4月份才入職,年初已經(jīng)納入預算。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預算為9.24萬元,支出決算為9.08萬元,完成年初預算的98.26%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:我單位2020年新招錄人員在4月份才入職,年初已經(jīng)納入預算。

10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預算為6萬元,支出決算為5.60萬元,完成年初預算的93.5%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:我單位2020年新招錄人員在4月份才入職,年初已經(jīng)納入預算。

11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)年初預算為2.41萬元,支出決算為2.41萬元,完成年初預算的100%。

12.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)

年初預算為0萬元,支出決算為0.43萬元,較年初預算增加0.43萬元,年初沒有安排預算,為年中追加。

13.衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助(項)年初預算為0萬元,支出決算為0.18萬元,較年初預算增加3萬元,年初沒有安排預算,為年中追加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出323.64萬元,其中:

人員經(jīng)費139.09萬元,占基本支出的42.98%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費184.55萬元,占基本支出的57.02%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2萬元,支出決算為1.76萬元,完成預算的88%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致,沒有增減變化,與上年實際發(fā)生數(shù)一致,沒有增減變動。 

公務接待費支出預算為2萬元,支出決算為1.76萬元,完成預算的88%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比增加0.76萬元,增長128.93%,增長的主要原因是本單位為2019年5月份新增單位,2019年數(shù)據(jù)不是全年度數(shù)據(jù)。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,與上年相比減少0萬元,下降0%。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,公務接待費支出決算1.76萬元,占100%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.76萬元,其中:其他國內(nèi)公務接待支出1.76萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局2020年共接待國內(nèi)公務接待批次46個、接待人次230人次(不包括陪同人員)。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,截至2020年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金預算財政撥款安排的收支。

九、關于2020年度預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

以“項目績效管理”為契機,以績效目標為導向,以績效評價為手段,積極推動全面績效管理。通過逐步加大績效評價的深度和廣度,構建事前績效申報、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理體系,推進績效目標科學規(guī)范化管理。

(二)部門決算中項目績效自評結果

工作小組秉承真實、準確、完整的原則按照評分指標逐項收集資料。對重點的、存在疑問的內(nèi)容進行全面分析和核實確認,以確保能充分反映績效目標的實現(xiàn)程度。同時為了準確地反映專項普查活動項目效果,通過調查問卷的方式對服務對象開展了滿意度調查,參與調查的街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)及企業(yè)對統(tǒng)計工作取得的成效高度認可,該專項普查活動項目評價結果為優(yōu)。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果

2020年,根據(jù)我局年初工作規(guī)劃和重點工作,圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署,積極履行職責,強化管理,圓滿完成了年度工作目標,同時加強預算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴格內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》評分,得分99分,財政支出績效為“優(yōu)”。通過此次績效自評工作,區(qū)統(tǒng)計局牢固樹立了績效意識、責任意識,端正“當家理財”的政績觀,增強了使命感、責任感,為下一年預算編報工作打下了堅實的基礎。在今后的工作中,將重點加強預算編報的合理化和精細化,進一步提高預算執(zhí)行率,逐步健全完善項目管理制度。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局2020年度機關運行經(jīng)費支出184.55萬元,比年初預算數(shù)增加19.55萬元,增加11.85%。主要原因年初預算機關運行經(jīng)費沒有包括運轉經(jīng)費中的機關運經(jīng)費。

(二)一般性支出情況

2020年本部門開支會議費2.06萬元,用于召開全區(qū)第七次人口普查會議,人數(shù)450人,內(nèi)容為第七次人口普查工作會議;開支培訓費0萬元,培訓人次0人。               

(三)政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額57.71萬元,其中:政府采購貨物支出57.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

商業(yè)服務業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業(yè)務費:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分 附件

附件點擊下載:2020年度岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局整體支出績效評價報告.docx