91最新国产视频_亚洲男人中文字幕一区_97在线视频精品播放_欧美亚洲日韩精品国产

2022年岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會單位預算公開說明
來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-24
瀏覽量: 1 | | | |

  2022年岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會單位預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

 。ǘC構設置

  二、部門預算單位構成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算

 。ǘ┲С鲱A算

  四、一般公共預算撥款支出

  (一)基本支出

 。ǘ╉椖恐С

  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

 。ǘ叭苯涃M預算

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

 。ㄋ模┱少徢闆r

  (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

 。╊A算績效目標說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  19、國有資本經營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  區(qū)婦聯(lián)是在區(qū)委和市婦聯(lián)領導下的各界婦女的群眾組織,基本職能是:代表和維護全區(qū)婦女權益,促進男女平等。

 。ǘC構設置

  岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會單位內設2個機構包括:辦公室、權益和少兒部,現(xiàn)有行政編制數3個,在編在崗3人。

  二、部門預算單位構成

  本部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 57.87  萬元,其中,一般公共預算撥款  57.87 萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少12.2萬元,主要是預算數下達時單位人員調離一人,預算指標少下一人的人員經費。

  (二)支出預算:2022年本部門支出預算 57.87  萬元,其中(根據本單位的實有功能科目進行增減),一般公共服務48.79萬元,社會保障和就業(yè)6.22萬元,衛(wèi)生健康1.2萬元,住房保障1.67萬元。支出較去年增加(減少)減少12.83萬元,主要是預算數下達時單位人員調離一人,預算指標少下一人員經費。

  2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數差異。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算57.87萬元,其中(根據本單位的實有功能科目進行增減),一般公共服務支出   48.79萬元,占 84.3   %;社會保障和就業(yè)6.22萬元占10.74 %;衛(wèi)生健康支出1.2萬元占2.06%,住房保障支出1.67萬元占2.9%具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數31.87萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

  人員經費 27.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經費4.46萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

  基本支出較上年減少0.97萬元,下降3.04 %。下降的主要原因預算數下達時單位人員調離一人,預算指標少下一人員經費。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算26 萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中(按照項目的名稱進行說明): 婦女事業(yè)發(fā)展專項支出4萬元,主要用于婦女事業(yè)發(fā)展方面; 六一活動支出  3 萬元,主要用于六一兒童活動方面;三八活動經費3萬,婦女健身活動3萬元,婦女工委工作5萬元,維權經費2萬元,文明創(chuàng)建活動2萬元,婚姻調解中心經費4萬元。項目支出較上年減少1.58萬元,減少的主要原因是2022年 婦女健身活動減少 。

  五、政府性基金預算支出

  2022年本部門無政府性基金支出預算

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經費:2022年本部門機關運行經費4.46萬元,比上年預算減少1.69萬元,減少37.89%,主要原因是壓縮機關“三公”經費、辦公費等費用。

 。ǘ叭苯涃M預算:2022年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位“三公”經費預算數為 1  萬元,其中,其中,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少2萬元主要是按照黨中央、國務院過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,進一步壓減因公出國任務、公務用車費用和公務接待費支出。

  (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數0人;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數0人;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額 0萬元,其中,貨物類采購預算  0 萬元;工程類采購預算 0  萬元;服務類采購預算  0 萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車 0輛,其中,機要通信用車 0  輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備  0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0  臺,單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為57.87萬元,其中,基本支出31.87萬元,項目支出26萬元,具體績效目標詳見報表。

  第二部分 2022年部門預算表(見附件)

  附件:岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(單位)2022年部門預算表.xlsx