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區(qū)教育局部門2017年度部門決算情況公開
來源:君山區(qū)教育局   日期: 2018-08-14
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一、主要職能

我局是主管全區(qū)教育事業(yè)工作的區(qū)政府組成部門,主要職能為貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章,推進(jìn)依法行政;研究制訂全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,擬訂教育發(fā)展的重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理,組織指導(dǎo)教育理論、教學(xué)方法和現(xiàn)代化教學(xué)手段的研究。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽市君山區(qū)教育部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算及二級(jí)機(jī)構(gòu)單位11個(gè)。其中,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)中心學(xué)校7個(gè):柳林洲中心學(xué)校、西城中心學(xué)校、廣興洲中心學(xué)校、許市中心學(xué)校、錢糧湖中心學(xué)校、良心堡中心學(xué)校、采桑湖中心學(xué)校。區(qū)直學(xué)校4個(gè):岳陽市第十六中學(xué)、岳西中學(xué)、君山小學(xué)、錢糧湖實(shí)驗(yàn)小學(xué)。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入19754.22萬元。比上年增加5.11%?傊С19754.22萬元,比上年增加5.11%。

(二)收入決算情況:2017年收入19754.22萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入19,460.75萬元,比上年增加3.68%。

(三)支出決算情況:2017年支出19754.22萬元,其中:一般公共服務(wù)支出15.00萬元,比上年減少80.6%。教育支出19,646.16萬元,比上年增加5.15%。社會(huì)保障和就業(yè)支出29.56萬元,比上年增加100%。其他支出60.50萬元,比上年增加95.16%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入19,460.75萬元,比上年增加3.54%,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19,403.25萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入57.50萬元。財(cái)政撥款總支出19,460.75萬元,比上年增加3.54%,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,403.25萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出57.50萬元。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

2017年一般公共預(yù)算撥款收入19,403.25萬元。比上年增加3.38%。一般公共預(yù)算撥款支出19,403.25萬元,比上年增加3.38%。

(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入19,403.25萬元,其中:用于基本支出的收入16,810.72萬元,用于項(xiàng)目支出的收入2,592.52萬元。

(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出19,403.25萬元;局С觯16,810.72萬元,其中:工資福利支出10,439.06萬元,商品和福利支出2,488.15萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3,005.58萬元,其他資本性支出877.93萬元。項(xiàng)目支出:2,592.52萬元。與2016年相比增加634.55萬元。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為42.96萬元,決算數(shù)為17.66萬元.其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,因公出國(guó)(境)0批次0人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置0臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,公務(wù)車輛保有0輛),公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為42.96萬元,決算數(shù)為17.66萬元,公務(wù)接待301批4100人次。

“三公”經(jīng)費(fèi)增加變化情況說明: 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少15.54萬元,教育部門按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金決算

教育部門2017年政府性基金57.50萬元,與2016年相比增加32.5萬元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年教育部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算251.06萬元。與2016年相比減少34.74萬元。

(二)政府采購(gòu)情況

2017年教育部門政府采購(gòu)總額3,809.54萬元,其中:貨物3,578.81萬元,工程98.77萬元,服務(wù)131.97萬元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

教育部門無公務(wù)用車和單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

九:相關(guān)的名稱解釋。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


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