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2022年君山區(qū)融媒體中心部門預算公開說明
來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-24
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  2022年君山區(qū)融媒體中心部門預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

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  (二)機構設置

  二、部門預算單位構成

  三、部門收支總體情況

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  四、一般公共預算撥款支出

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  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經費

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  (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

 。╊A算績效目標說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  19、國有資本經營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

  岳陽市君山區(qū)融媒體中心(以下簡稱區(qū)融媒體中心)是區(qū)政府直屬正科級公益類事業(yè)單位,歸口區(qū)委宣傳部管理。

  1、貫徹執(zhí)行黨和國家新聞宣傳的路線、方針、政策。把握正確的輿論導向,圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,開展全區(qū)新聞宣傳報道。

  2、承辦重大宣傳活動的直播、錄播工作;負責各行政執(zhí)法部門的輿論監(jiān)督。

  3、承辦君山電視臺、君山應急廣播電臺、君山新聞網(wǎng)、君山手機報、君山微信公眾號、君山在線APP(新湖南客戶端君山頻道)等媒體。

  4、按照區(qū)委工作機關擬定全區(qū)新聞媒體事業(yè)發(fā)展規(guī)劃具體實施;負責全區(qū)官方新媒體的研究和開發(fā)利用;

  5、負責廣播、電視等媒體的監(jiān)聽、監(jiān)看工作,組織審查自辦節(jié)目頻道播出的電視劇、電影和其他節(jié)目的內容和質量,確保廣播、電視節(jié)目優(yōu)質安全播出。

  6、負責農村廣播“村村響”節(jié)目錄制和播出。

  7、負責全區(qū)黨員教育音視頻課件制作。

  8、負責全區(qū)新聞宣傳人才的培訓、培養(yǎng)、引進和使用工作,建立統(tǒng)分結合、機動靈活、因事設崗、精干高效的管理體制。

  9、加強與中央、省、市各類媒體的聯(lián)系與合作。

  10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

 。ǘC構設置

  設置全額撥款事業(yè)編制27名,已到編26人。設主任1名,副主任3名,股級干部職數(shù)7名。下屬區(qū)廣播“村村響”服務站。

  二、部門預算單位構成

  君山區(qū)融媒體中心本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算561.58萬元,其中,一般公共預算撥款561.58萬元,基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入100萬元。上年增加135.31萬元,增加31.74%。主要原因是增加了非稅收入執(zhí)收成本以及增加了一名工作人員。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算561.58萬元。其中:文化旅游體育與傳媒支出442.38萬元,社會保障和就業(yè)支出85.58萬元,衛(wèi)生健康支出14.37萬元,住房保障支出19.25萬元,收入較去年增長135.31萬元,主要原因是增加了非稅收入執(zhí)收成本以及增加了一名工作人員。

  2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算561.58萬元。其中:文化旅游體育與傳媒支出442.38萬元,占78.77%;社會保障和就業(yè)支出85.58萬元,占15.24%;衛(wèi)生健康支出14.37萬元,占2.56%;住房保障支出19.25萬元,占3.43%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)365.58萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

  人員經費327.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經費38.27萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

  基本支出較上年增加40.31萬元,上升12.38%,上升的主要原因為新增了一名工作人員、工資績效及社保基數(shù)的提高。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算196萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:殘保低保有線電視困難補助支出15萬元,主要用于讓困難群體能及時收看數(shù)字電視節(jié)目,確保他們正常的文化娛樂需求,推進文化強區(qū),文化惠民;非稅收入執(zhí)收成本項目支出100萬元;廣播村村響運營經費項目支出較上年增加20萬元,主要用于保證農村廣播長久播放,天天響,永久響,市黨和政府的聲音千家萬戶,促進君山經濟長足發(fā)展。特殊時間,特殊節(jié)點不間斷發(fā)聲,受到廣大農村朋友的一致好評。設備購置項目支出30萬元,主要用于保證廣播電視臺網(wǎng)絡節(jié)目的播出質量,提升省市和上級媒體新聞發(fā)稿的高清度和高質量,保證融媒體中心正常運營;業(yè)務工作經費項目支出31萬元,主要用于確?h級融媒體建設的完美發(fā)展,保證黨和政府的聲音以多種渠道傳播下去,促進君山政治、經濟、文化發(fā)展,新媒體融合發(fā)展。項目支出較去年增加95萬元,占48.47%,主要原因是增加了非稅收入執(zhí)收成本項目。

  五、政府性基金預算支出

  本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經費:2022年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經費38.27萬元,比上年預算增加1.46萬元,上升3.97%,上升的主要原因為新增了一名工作人員。

 。ǘ叭苯涃M預算:2022年本部門機關本級1家事業(yè)單位“三公”經費預算數(shù)為6萬元,其中,公務接待費6萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少10.2萬元,下降的主要原因是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,進一步壓減公務接待費支出。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算1萬元,擬召開3次會議,人數(shù)200人,主要內容為廣播電視年度工作會議;培訓費預算1.48萬元,擬開展2次培訓,人數(shù)150人,主要內容為新聞采訪業(yè)務培訓;2022年未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額 0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

  (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0 輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為561.58萬元,其中,基本支出365.58萬元,項目支出196萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表(見附件)

  附件:岳陽市君山區(qū)融媒體中心2022年部門預算表.xlsx