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2022年君山區(qū)委宣傳部部門預(yù)算公開說明
來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-24
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  2022年君山區(qū)委宣傳部部門預(yù)算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  (二)支出預(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

 。ㄒ唬┗局С

 。ǘ╉椖恐С

  五、政府性基金預(yù)算支出

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  (三)一般性支出情況

 。ㄋ模┱少徢闆r

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、項目支出績效目標(biāo)表

  23、整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  1、區(qū)委宣傳部主要負(fù)責(zé)全區(qū)宣傳思想工作。

 。1)制訂全區(qū)宣傳思想工作規(guī)劃和措施,協(xié)調(diào)宣傳系統(tǒng)各單位之間的關(guān)系。

 。2)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。

  (3)負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)各新聞單位的工作。

  (4)負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文化藝術(shù)特別是精神產(chǎn)品的生產(chǎn);

 。5)負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性思想政治工作任務(wù)和群眾性精神文明建設(shè)活動;配合組織部做好黨員教育工作;

 。6)負(fù)責(zé)全區(qū)企事業(yè)單位政工干部職稱評定工作。

 。7)負(fù)責(zé)提出全區(qū)宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針,。

 。8)負(fù)責(zé)指導(dǎo),協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳和配合政府有關(guān)部門指導(dǎo)和協(xié)調(diào)宣傳系統(tǒng)的事業(yè)建設(shè)管理,引導(dǎo)本區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿論;

 。9)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)輿情安全、信息化工作。

  (10)負(fù)責(zé)新聞出版、版權(quán)管理、電影管理工作。

 。11)承辦區(qū)委交辦的其他事項。

  2.文聯(lián)職能職責(zé)

  (1)貫徹落實黨的文藝方針,開展對區(qū)級文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作,聽取和反映文藝界的情況和意見。

  (2)組織召開全區(qū)文學(xué)藝術(shù)界代表大會,組織和管理全區(qū)文聯(lián)系統(tǒng)的各文藝家協(xié)會,推動文藝的繁榮。

  (3)組織團(tuán)體會員開展文藝創(chuàng)作、文藝評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作;主辦和協(xié)同有關(guān)部門組織文藝活動。

  (4)主辦文藝期刊和網(wǎng)站,評選君山區(qū)文藝創(chuàng)作獎。

  (5)協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織文藝界的文化交流活動,開展文藝界的聯(lián)系和交流,推出有地域特色的文藝精品。

  (6)為文藝界和廣大文藝工作者服務(wù),維護(hù)文藝社團(tuán)和文藝家知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。

  (7)做好為團(tuán)體會員服務(wù)的工作,幫助各團(tuán)體會員改善文藝家的工作條件。

  (8)對文藝界社團(tuán)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),并接受委托對全區(qū)文藝社團(tuán)進(jìn)行資格審查和管理。

  (9)完成上級交辦的其他任務(wù)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  區(qū)委宣傳部共有工作人員15人,退休人員6人。宣傳部內(nèi)設(shè)5個股室:辦公室、理教股、新聞辦、文明辦、新時代文明實踐中心。其他:網(wǎng)絡(luò)新聞信息服務(wù)中心。區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會共有工作人員2人。內(nèi)設(shè)2個股室:辦公室、綜聯(lián)部。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:

  1、君山區(qū)區(qū)委宣傳部部門本級

  2、君山區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算367.32萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款367.32萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年增加43.87萬元,增長13.56%,增長的主要原因是新時代文明實踐預(yù)算增加。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算367.32萬元,其中:一般公共服務(wù)支出290.15萬元,文化旅游體育與傳媒支出19萬元,社會保障和就業(yè)支出42.95萬元,衛(wèi)生健康支出1.12萬元,住房保障支出14.1萬元。支出較上年增加43.87萬元,增長的主要原因是新時代文明實踐預(yù)算增加。

  2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算367.32萬元,其中:一般公共服務(wù)支出290.15萬元,占78.99%,文化旅游體育與傳媒支出19萬元,占5.17%;社會保障和就業(yè)支出42.95萬元,占11.69%;衛(wèi)生健康支出1.12萬元,占0.3 %;住房保障支出14.1萬元,占3.84%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)262.52萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)222.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費(fèi)40.45萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

  基本支出較上年增加29.37萬元,上升12.60%,上升的主要原因為新時代文明實踐預(yù)算增加。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預(yù)算33.3萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出55.8萬元,主要用于宣傳部維穩(wěn)、扶持資金等方面;文聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出19萬元,主要用于“文聯(lián)日常開支支出等方面;新時代文明實踐工作經(jīng)費(fèi)項目支出30萬元,主要是用于新時代文明實踐活動日常開支;項目支出較上年增加14.5萬元,增加的主要原因是2022年新時代文明實踐工作經(jīng)費(fèi)增多。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40.45萬元,比上年預(yù)算增加4.44萬元,上升12.33%,主要是新時代文明實踐預(yù)算增加。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)6萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少5.97萬元,下降的主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要求,進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0會議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

  (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務(wù)用車 輛,其中,機(jī)要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,其中,機(jī)要通信用車 0  輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車  輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。

  (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為367.32萬元,其中,基本支出262.52萬元,項目支出104.8萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)

  附件:岳陽市君山區(qū)委宣傳部2022年部門預(yù)算表.xlsx