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2022年岳陽市君山區(qū)君山垸水利管理委員會預算公開說明
來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-24
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  2022年岳陽市君山區(qū)君山垸水利管理委員會預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

 。ǘC構(gòu)設置

  二、部門預算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算

 。ǘ┲С鲱A算

  四、一般公共預算撥款支出

 。ㄒ唬┗局С

  (二)項目支出

  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  (四)政府采購情況

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  (六)預算績效目標說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

  1、負責區(qū)域內(nèi)的堤防、運河與內(nèi)湖漬堤附屬建筑的建設管理和運作維護。

  2、負責院內(nèi)防汛及防汛物資器材調(diào)集管理。

  3、參與防汛值班,承擔防御洪水應急搶險服務工

  4、負責對長江荊江門河段護岸工程勘測設計、施工及崩岸整治河道管理。

  5、協(xié)助做好水利法規(guī)的宣傳、教育、咨詢及水政執(zhí)法工作。

  6、做好垸內(nèi)的水事調(diào)度工作。

  7、完成區(qū)水利局及其鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其他工作任務。

 。ǘC構(gòu)設置

  1、堤防管理站

  負責堤防、渠道、運河的管理和維護;協(xié)助水利法規(guī)的宣傳、教育、咨詢及水政執(zhí)法工作。

  2、荊江門長江護岸指揮部

  為已建的長江荊江門河段提供管理保障、長江荊江門河段護岸工程勘測、設計、施工及崩岸整治、河道管理。

  3、工程組

  負責防汛、堤防、渠道的建設及水利建設有關(guān)的其他服務。

  4、辦公室

  負責本單位的后勤、協(xié)調(diào)、文秘、檔案等日常事務。

  5、財務室

  負責本單位的財務、勞資管理以及政工、人事工作。

  二、部門預算單位構(gòu)成

  本部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算   351.42萬元,其中,一般公共預算撥款 351.42  萬元,政府性基金預算撥款 0  萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款 0  萬元,納入專戶管理的非稅收入  0萬元,收入較去年增加35.33萬元,是因為增加了公用經(jīng)費和堤防管理經(jīng)費。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算351.42萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出62.09萬元,衛(wèi)生健康支出10.19萬元,農(nóng)林水支出265.2萬元,住房保障支出13.94萬元。支出較去年增加了35.33萬元,是因為增加了公用經(jīng)費和堤防管理經(jīng)費。

  2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算351.42萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出62.09萬元,占17.67%;衛(wèi)生健康支出10.19萬元,占2.90%;農(nóng)林水支出265.2萬元,占75.47%;住房保障支出13.94萬元,占3.97%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)268.52的各項支出,其中:

  人員經(jīng)費241.9萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經(jīng)費 26.62萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

  基本支出較上年增加 35.33萬元,上升12%,的主要原因為增加了公用經(jīng)費。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算  82.9萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中: 堤防及電排日常維護支出 50  萬元,主要用于堤防日常維護地面平整、清潔坡面砍草等方面;君山外洲水坑補助支出 20  萬元,主要用于外洲禁撈捕撈漁民們補償;非稅收入執(zhí)收成本支出0.8萬元,下崗分流人員社會保障繳費支出12.1萬元,項目支出較上年增加   28.9萬元,增加的主要原因是2022年 增加了堤防日常管理費用及下崗分流人員社保經(jīng)費 。

  五、政府性基金預算支出

  2022年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費26.62萬元,與上年預算持平,主要原因為厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算:2022年本部門機關(guān)本級等1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 0  萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與2021年持平,主要原因為厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算0 萬元,擬召開 0 次會議,人數(shù)0人;培訓費預算0 萬元,擬開展 0次培訓,人數(shù) 0 人;擬舉辦 0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算 0萬元;服務類采購預算0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0 輛,其中,機要通信用車0   輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0臺,單位價值100萬元以上專用設備0   臺。2022年擬新增配置公務用車  0輛,其中,機要通信用車   輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0 臺。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 351.42萬元,其中,基本支出268.52 萬元,項目支出 82.9萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表(見附件)

  附件:岳陽市君山區(qū)君山垸水利管理委員會2022年部門預算表.xlsx