一、部門基本概括
1、職能職責
區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局對全區(qū)建設工作進行監(jiān)督管理,負責重點工程建設、城市綜合開發(fā)的組織管理和綜合協(xié)調工作。
(1)負責牽頭推進新型城市化戰(zhàn)略的工作。
(2)參與區(qū)本級城建資金年度計劃的編制、管理和調控。
(3)負責全區(qū)建筑活動的監(jiān)督管理。
(4)負責對全區(qū)建筑工程招投標工作進行監(jiān)督管理。
(5)負責貫徹實施住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)有關工程等。
2、機構設置
內設機構四個:辦公室、政工計財股、城鄉(xiāng)建設股、燃氣用水管理辦公室。
內部二級機構十個:住房保障中心、市容環(huán)境衛(wèi)生管理所、城市管理綜合執(zhí)法大隊、建筑施工管理站、建設工程質量安全監(jiān)督站、城市園林綠化管理中心、建設工程招投標造價交易中心、路燈管理所、城區(qū)污水凈化中心、垃圾無害化綜合處理中心。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
1、住房保障中心
2、市容環(huán)境衛(wèi)生管理所
3、城市管理綜合執(zhí)法大隊
4、建筑施工管理站
5、建設工程質量安全監(jiān)督站
6、城市園林綠化管理中心
7、建設工程招投標造價交易中心
8、路燈管理所
9、城區(qū)污水凈化中心
10垃圾無害化綜合處理中心
其中實行財務內部核算的二級機構六個,實現(xiàn)財務獨立核算的二級機構四個。
人員情況
在編在崗人員98人,其中全額撥款人員70人、差額撥款人員28人。退休人員61人。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2018年年初預算數(shù) 2868.35萬元,其中,一般公共預算撥款1968.35萬元,政府性基金撥款900萬元。收入較去年增加1133.26萬元,主要是:一般公共預算撥款增加891.99萬元、政府性基金撥款增加700萬元。
(二)支出預算,2018年年初預算數(shù)2868.35萬元,其中,基本支出1076.35萬元(工資福利支出721.05萬元,社會保障繳費274.6萬元,一般商品和服務支出80.7萬元),項目支出892萬元,政府性基金支出900萬元。支出較去年增加1133.26萬元,主要是:工資福利增加264.65萬元、社會保障繳費增加274.6萬元、商品服務支出增加594.01萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入1968.35萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數(shù)為1076.35萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數(shù)為892萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中:按項目管理的工資福利支出407萬元、按項目管理的商品和服務支出485萬元。
五、其他重要事項的情況說明
“三公”經費預算
2018年 “三公”經費預算數(shù)為74.39萬元,其中,公務接待費45.59萬元,公務用車購置及運行費28.8萬元(公務用車運行費28.8萬元)。2018年“三公”經費預算較2017年減少1.74萬元,下降2.34%,其中公務接待費減少0.23萬元,公務用車運行費減少1.51萬元。
附件點擊下載:部門預算公開表.XLS