2022年君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
。ㄒ唬┗局С
。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
。ㄋ模┱少徢闆r
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
岳陽市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)按規(guī)定做好來區(qū)重要客人接待工作;并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場的黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作;負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)和區(qū)直部門的國有資產(chǎn)規(guī)范化管理;負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車的購置、更新、維修、調(diào)配、使用等管理工作;負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)會(huì)務(wù)保障,機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)和物業(yè)管理工作,機(jī)關(guān)食堂和人大政協(xié)食堂的運(yùn)轉(zhuǎn)保障。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、接待股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股、資產(chǎn)股、公務(wù)用車股、后勤服務(wù)中心7個(gè)機(jī)構(gòu),F(xiàn)有人數(shù)79人,在編在崗16人,勞務(wù)派遣35人,原招待所未退休人數(shù)11人,原招待所事業(yè)退休人數(shù)17人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1287.72萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1287.72萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加26.87萬元,主要主要原因是2021年機(jī)關(guān)在編在崗人員轉(zhuǎn)崗,由工勤崗位轉(zhuǎn)管理崗位,工資上升,使人員經(jīng)費(fèi)工資福利部分收入增加。
。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算 1287.72 萬元,其中,一般公共服務(wù)1156.31萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出111.58萬元,衛(wèi)生健康支出8.67萬元,住房保障支出11.17萬元。支出較去年增加 26.87萬元,主要原因是2021年機(jī)關(guān)在編在崗人員轉(zhuǎn)崗,由工勤崗位轉(zhuǎn)管理崗位,工資上升,使人員經(jīng)費(fèi)工資福利部分支出增加。
說明:2022年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1287.72萬元,其中,一般公共服務(wù)支出1156.31萬元,占89.8 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出111.58萬元,占8.66 %;衛(wèi)生健康支出8.67萬元,占 0.67 %,住房保障支出11.17萬元,占0.87 %。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 252.12萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:
人員經(jīng)費(fèi)228.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)23.32萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加26.87萬元,上升 11.93 %,上升的主要原因是2021年機(jī)關(guān)在編在崗人員轉(zhuǎn)崗,由工勤崗位轉(zhuǎn)管理崗位,工資上升,使人員經(jīng)費(fèi)工資福利部分支出增加。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1035.6萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中(按照項(xiàng)目的名稱進(jìn)行說明):業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出41萬元,主要用于機(jī)關(guān)日常工作、公共節(jié)能及辦公用房工作開展等方面;非稅收入執(zhí)收成本100萬,主要是租車費(fèi)中的代收費(fèi)部分,主要用于全區(qū)公務(wù)用車的購置、更新、維修、調(diào)配、使用管理工作等方面;公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出72萬元,主要用于來區(qū)重要客人接待工作等方面;公車平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出477.6萬元,主要用于全區(qū)公務(wù)用車的購置、更新、維修、調(diào)配、使用管理工作等方面;機(jī)關(guān)后勤運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出160萬元,主要用于機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)和物業(yè)管理工作等方面;區(qū)政務(wù)服務(wù)中心便民服務(wù)用房租賃費(fèi)支出155萬元,主要用于政務(wù)中心的辦公用房租賃;原招待所未退休人員社保單位部分支出16萬元、原招待所退休人員享受事業(yè)待遇補(bǔ)差支出14萬元,主要用于解決原招待所人員遺留問題。項(xiàng)目支出與上年持平,主要原因是2022年減少會(huì)議中心工作經(jīng)費(fèi)35萬,增加原招待所人員社保及退休待遇補(bǔ)差費(fèi)用30萬,增加政務(wù)中心租賃費(fèi)5萬。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.32萬元,比上年預(yù)算增加2.08萬元,上升12%,主要是增加了一名人員編制預(yù)算。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)事業(yè)單位的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.53萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi) 4.05萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.48萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.48萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。持平的原因是本單位公車數(shù)量與上年保持一致,公務(wù)接待支出標(biāo)準(zhǔn)較去年無變化。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元,擬召開3次會(huì)議,分別為機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心年度表彰總結(jié)大會(huì),人數(shù)為70人;全區(qū)公共節(jié)能活動(dòng)月宣傳動(dòng)員大會(huì),人數(shù)為200人;全區(qū)資產(chǎn)管理、辦公用房安排工作會(huì)議,人數(shù)為200人。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.82萬元,擬開展1次公車平臺(tái)司機(jī)安全駕駛培訓(xùn),人數(shù)為40人;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預(yù)算總額 155萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算155萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車37輛,其中,機(jī)要通信用車 21輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車6輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車2輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1287.72萬元,其中,基本支出 252.12萬元,項(xiàng)目支出1035.6萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)
附件:岳陽市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門(單位)2022年部門預(yù)算表.xlsx